
增值稅專票已認證后發現發票有誤,退回供應商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發票信息表
答: 你好,你們提交紅字發票信息表,通過后供應商再沖紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
老師:您 好! 我公司2016年時向供應商采購了一批設備,供應商也全額開具了增值稅發票,后來出現質量問題。2019現在與供應商達成一致,把未用的設備退回給供應商沖減應付帳款。還要供應就質量問題進行賠償。像這種時間比較長的發生退貨,帳務怎么處理呢?開具紅字發票好像也不太合理呀,辛苦老師了!
答: 退貨的話可以開具工紅字發票的,直接開紅字發票,沖減當初的入庫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
退了供應商的貨,供應商開了紅字發票,發票開的是部分紅沖,增值稅進項稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進項稅確認為應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出


青山 追問
2019-05-22 10:07
點~玲老師 解答
2019-05-22 15:14