
老師,我想問下我們一般是當月發上月的工資,但是現在有員工會預支工資,老板也同意的那種,我想問下可以這樣做分錄嗎,因為錢已經出去了,但是那個支出是屬于下個月的預支工資的時候借:其他應收款-某某 貸:庫存現金發放工資的時候借:銷售費用-工資 貸:其他應收款-某某
答: 預支工資是這樣處理的,發放工資是,借,銷售費用,貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬,貸,其他應收款
是在公戶為員工代扣社保費用借:管理費 其他應付款 貸銀行存款現在是以法人借入的現金發放工資,借庫存現金 貸其他應付款然后發放工資借應付職工薪酬 貸其他應收款 庫存現金,庫存現金法人只繳納實發部分可以嗎,就是其他應收款部分沒有現金收入提現
答: 你好,發放工資 借應付職工薪酬 貸其他應收款 庫存現金 這里個人的社保-其他應收款和其他應付款只能用其中的一個科目,不能交社保時用其他應付款,發工資時又用其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師采購部、銷售部員工借款為什么不是借;銷售費用。貸;庫存現金啊。什么時候用其他應收款啊
答: 你好!這里指的是備用金


行走在一個人的小路上 追問
2019-05-13 16:41
辜老師 解答
2019-05-13 21:06