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神奇小飛俠
于2019-05-09 09:35 發布 ??653次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-05-09 09:38
什么情況,能說清楚點嗎,
神奇小飛俠 追問
2019-05-09 09:47
就是 增值稅主表中第一行的數小于第二行的數,不讓我保存
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 10:05
填寫在第二行,第一行=2+3+4你填寫錯誤。在第二行填寫。不是第一行,第一行自動 生成
2019-05-09 10:07
第二行不是填13個點的金額嗎 填的數字 大于第一行 所以不讓我保存
2019-05-09 10:10
那你是開的多少的稅率的銷售額
2019-05-09 10:16
有16個點的 也有13個點的17個點的是紅沖了上月開錯的
2019-05-09 10:43
你這個表好奇怪,怎么沒有稅率。你沖紅后也是開了17的稅的噻
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增值稅主表中專票與普票的金額合計小于13%金額合計怎么辦
答: 什么情況,能說清楚點嗎,
老師,物業公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
答: 你好,對的是的,默認的就是3%不用修改的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅報表中的主表一般增值稅是應納稅額還是應納稅額合計
答: 填寫附加稅中一般增值稅是應納稅額合計還是應納稅額
小規模納稅人報稅老不通過,申報結果顯示:根據您本征期抄稅數據,普通發票含稅金額22萬元;普票票表對比規則:稅控抄報增值稅普通發票含稅金額+稅控抄報增值稅通用機打發票含稅金額合計+稅務機關代開增值稅含稅金額合計≤主表第3行*1.03。。。只有代開發票,填的不含稅金額213592.24元。怎么辦呢?
討論
老師,看這兩個增值稅發票匯總表,結轉增值稅金額是多少,計提各附加稅是多少?1、增值稅專用發票匯總表:實際銷項稅額合計:1200000,后面9%稅額是-56512.11,最后3%稅額是134萬2.、增值稅普通發票匯總表:實際銷項稅額合計44000多3、本期增值稅進項稅額3萬
沒有增值稅專用發票稅額,有增值稅普通發票負數稅額,小規模納稅人主表怎么填普票的稅額?
增值稅申報表,填了下面兩個數據,需要填增值稅減免稅申報明細表嗎?(小規模,設計行業,本季開了6張普票,價稅合計29220,金額合計28930.7,稅額合計289.3)
小規模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余,如何處理?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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神奇小飛俠 追問
2019-05-09 09:47
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 10:05
神奇小飛俠 追問
2019-05-09 10:07
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 10:10
神奇小飛俠 追問
2019-05-09 10:16
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 10:43