
公司銷售技術服務,外購設備贈送給客戶,怎么賬務處理
答: 借:銷售費用-業務招待費 貸:銀行存款 外購設備送客戶,屬于銷售費用
公司銷售技術服務,外購設備贈送給客戶,怎么賬務處理?需要繳納增值稅嗎?
答: 你好,贈送要視同銷售繳納增值稅,確認收入,計入營業外zhichu
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們公司委托外單位加工儀器設備往外銷售,設備成本5000多,里有我們研發的軟件,對外銷售設備加服務每臺三萬元,今天銷售給了我一份合同讓我開票,內容是開技術服務費,合同里寫明了技術服務費一共九萬元,贈送三臺設備。贈送的也會涉及到增值稅吧?贈送的設備我應該怎么賬務處理啊?
答: 是的,贈送的視同銷售就可以了,繳納增值稅 附加稅還有所得稅


敬 追問
2019-04-23 22:10
陳詩晗老師 解答
2019-04-23 22:11
敬 追問
2019-04-23 22:12
陳詩晗老師 解答
2019-04-23 22:17