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汪蓮
于2019-04-19 15:46 發布 ??652次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-04-19 15:47
你好,由購買方提交紅字信息表,
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18年12月開的增值稅專票購買方已抵扣沖紅辦稅網上怎么處理
答: 你好,由購買方提交紅字信息表,
老師,上個月開錯增值培專票,購買方已經抵扣,這個月要紅沖應該怎么處理呀?
答: 你好;? 購買方開紅字信息表; 你開紅字發票來紅沖; 做紅沖分錄即可? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問購買方發生退貨,已收增值稅專票,但未抵扣,已超當月了。購買方應如何處理?(要開紅沖信息表,發票如何處理)謝謝!
答: 你好,銷售方提交紅字信息表沖紅,之后你把發票認證抵扣了,然后紅字信息表做進項轉出就好
18年開具的增值稅專用發票已經認證并抵扣,但是發現購買方名稱開具錯誤,怎么處理
討論
增值稅專用發票,購買方已抵扣,購買方開具紅沖信息表給我方開票,紅沖發票還沒開,但是現在發票不需要更改了,紅沖信息表要怎么辦
請問購買方已抵扣的增值稅發票,需要沖紅,我是銷貨方,需要怎么處理
老師,我們上月開出的增值稅專用發票,如果購買方已經抵扣了,還能沖紅嗎?
12月的發票,作為購買方發票已抵扣,開具了紅字信息表給銷售方沖紅處理,那12月份抵扣掉的這部分稅怎么辦,是做進項稅額轉出,然后可以自動抵扣1月份的銷項稅是嗎
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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