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晨雨
于2019-04-15 16:47 發布 ??774次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-15 16:52
你好 是的 要把這部分做未開票收入申報
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老師,3月的銷售,未開票,到4月開16%的,在報3月增值稅時,要不要把4月開票的這部份進行申報
答: 你好 是的 要把這部分做未開票收入申報
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
答: 以后什么原因不一致的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表申報6%的稅率,是不是要在主表的本期金額的應稅勞務銷售額中填寫,而不是銷售貨物銷售額填寫?
答: 你好,是的,在銷售勞務里面
老師,6月份報稅,增值稅表有報無票銷售,這個月9月有開發票了,這個月增值納稅申報要怎么報
討論
老師,6月開業的小規模納稅人,按季申報,是可以按照季度30萬免增值稅的這個條件申報嗎?還是只能按照6月的10萬免增值稅申報?實際6月銷售額超10萬。
老師好,小規模按季申報增值稅,如果4月銷售額20萬,5、6月0,4-6沒超過45萬,需要繳納增值稅嗎
第二季度申報的國稅,小規模增值稅稅報表,本年累計,免稅銷售=1月免稅銷售+2月免稅銷售+3月免稅銷售+4月免稅銷售+5月免稅銷售+6月免稅銷售 ???
增值稅納稅申報表的主表為什么只看到了開的13%發票銷售額,看不到6%的銷售額啊
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
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