
2018年賬務處理銷售收入有一張發(fā)票重復記賬,導致財務報表和所得稅申報表不一致,該企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的,這個問題怎么樣處理,謝謝老師!
答: 銷售收入發(fā)票重復記賬,在19年度紅字沖回,多交的稅款可以去大廳申請退回
老師你好!私營獨資企業(yè)老板自己購買的中央空調(diào)增值稅專用發(fā)票的稅額可以抵扣嗎?另外企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的,2018年的銷售收入賬務處理錯誤,導致財務報表和所得稅申報表不一致,請問怎么樣處理
答: 你好 老板自己個人購買的中央空調(diào)增值稅專用發(fā)票的稅額屬于最終消費,是不可以抵扣得。 企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅,稅務機關(guān)是根據(jù)收入確定的利潤率,計算繳納所得稅 2018年度的收入計入以前年度損益調(diào)整科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在從代賬公司接手一家公司賬務,在申報企業(yè)所得稅和財務報表時,發(fā)現(xiàn)代賬公司做的賬務,企業(yè)所得稅季報與相應所屬期申報的財務報表數(shù)據(jù)對不上,也與她交接給我的財務報表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理?急需老師解答,謝謝!
答: 你問下申報的正確還是賬上對 利潤總額和利潤表利潤總額一致的嗎

