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陶巧巧
于2019-04-14 17:35 發布 ??1596次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-04-14 17:37
你好,沒有實繳就是零
陶巧巧 追問
2019-04-14 17:45
如果注冊資本存了100萬,這個錢是不是可以拿來付工資或者別的什么費用,那這個會計分錄怎么做
2019-04-14 17:51
是不是借銀行存款,貸實收資本,在借管理費用工資,貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬貸銀行存款,不需要再體現實收資本了是吧
小惑老師 解答
2019-04-14 18:12
借:銀行存款貸:實收資本
是的,您上述處理是正確的
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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陶巧巧 追問
2019-04-14 17:45
陶巧巧 追問
2019-04-14 17:51
小惑老師 解答
2019-04-14 18:12
小惑老師 解答
2019-04-14 18:12