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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-12 15:46

您好
等有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候再做 如果一直么有的話 可以年末做

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2019-04-12 15:49

就是說我申報(bào)增值稅的時(shí)候,有增值稅產(chǎn)生就可以做嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-12 15:52

需要交納增值稅的時(shí)候做

? ? ? 追問

2019-04-12 15:55

那我3月份買的金稅盤,我4月份報(bào)稅在增值稅表上填了抵減稅是否可以的?
還是我可以留到年末再在增值稅申報(bào)表那里做抵減稅額?

bamboo老師 解答

2019-04-12 15:57

我這邊是如果您不需要繳納增值稅 填表了 系統(tǒng)比對(duì)不會(huì)成功 申報(bào)不得成功的

? ? ? 追問

2019-04-12 15:59

老師,再請(qǐng)教一個(gè)問題,我3月份開了一張58000普通發(fā)票,我是小規(guī)模公司嘛,季度不達(dá)30萬可以免增值稅,那我3月份的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?

bamboo老師 解答

2019-04-12 16:04

借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
季度申報(bào)后
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

? ? ? 追問

2019-04-12 16:09

發(fā)票是3月底開的,那我需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有需要計(jì)提稅金及附加嗎

bamboo老師 解答

2019-04-12 16:16

您如果不需要繳納增值稅 的話 就不用計(jì)提附加 
季度申報(bào)后 做后面一筆分錄 小規(guī)模納稅人 不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅

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就是說我申報(bào)增值稅的時(shí)候,有增值稅產(chǎn)生就可以做嗎?
2019-04-12 15:49:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)12000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款440 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000-1萬-440
2020-08-25 21:08:44
不是年末各明細(xì)科目要結(jié)平嗎?
2019-01-13 19:40:57
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-11-06 11:26:59
@劉老師—追夢:那我在第一個(gè)分錄的轉(zhuǎn)出未見增值稅后面的金額應(yīng)該改成180,是嗎?
2017-05-08 11:11:40
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