
還有一種情況,比如這個票 電費票,上個月已經付過錢了 當時借:其他應收款1924.86 貸 銀存 這個月收到發票 已經認證了。但是沒有做賬,那么下個月怎么做賬?假如這個月底認證的。(業務員把抵扣聯直接給出納了,出納認證了)可是其他聯沒給我,沒有做賬 那么下個月再做借:管理費用 應交稅費265.6 貸其他應收款1924.86 可以嗎
答: 同學,這個不影響,可以入賬的
有幾筆專票其實是用現金付的,當時分錄編為借:管理費用 應交稅費,貸方:其他應收款 現在導致賬面其他應收款貸方一直掛這幾筆款,現在要怎么處理
答: 實際 支付了沒做賬是嗎 那就把 支付的分錄 補上
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調整”科目核算


陽光 追問
2019-03-29 18:55
陽光 追問
2019-03-29 18:57
陽光 追問
2019-03-29 19:07
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 19:47
陽光 追問
2019-03-29 22:48
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 22:54