
一般納稅人發(fā)票開出243萬,增值稅稅款?印花稅已繳納,合同有變,變成120萬,多余的123萬發(fā)票要退回,稅款已繳納,怎么退稅?
答: 你好,退回時沖減你本期收入后的余額繳納稅金,這樣就抵減掉了退回的收入
老師,原來的會計離職了,我是剛剛由出納轉(zhuǎn)到會計崗的。看今年的收入發(fā)現(xiàn)一個問題。1、今年收入多計了10萬元。(已經(jīng)繳納增值稅,但是還沒開發(fā)票)2、多計10萬收入月份繳納增值稅時我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)變更為一般納稅人了。我現(xiàn)在收入該怎么記?多交的增值稅怎么退回?
答: 1.你看下是不是無票收入,實際有業(yè)務(wù)沒有開發(fā)票的 2.去修改當月的小規(guī)模申報表 一般納稅人里面稅率和你不一樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本公司是個體戶,是一般納稅人,5月開增票值稅專用發(fā)票30萬,這個月要沖紅已繳稅款,請問沖紅后,這個稅款能退回嗎
答: 你好,紅沖發(fā)票稅款無法退回,而是抵扣其他正常銷售發(fā)票的收入,稅額,從而起到少交稅款的作用

