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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-12 17:34

你好,是其他應付款期末余額是負數造成的嗎?

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:36

對的

鄒老師 解答

2019-03-12 17:37

你好,你需要把其他應付款負數調整到其他應收款填寫才是的

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:38

其他應付款一定得是正的對嗎,不然會影響報表,不過我疑問的是問什么會影響年初數呢

鄒老師 解答

2019-03-12 17:39

你好,是的  
是軟件無法識別負數,就會導致期初數取數錯誤

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:40

1月的其他應付款余額是負數,剛好就是2月年初的這個負數

鄒老師 解答

2019-03-12 17:40

你好,針對這個還有什么疑問嗎?

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:40

哦哦,醬紫,那我應該要去反結賬然后更正1月的賬,這樣2月的年初才會對

鄒老師 解答

2019-03-12 17:42

你好,是的,是這樣操作

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相關問題討論
你好,按準則的規定,是不可以的,這要報表重分類,其他應付款的借方明細,調到其他應收款項目 其他應收款的貸方明細余額,調到其他應付款項目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實際有業務發生了,沒有發票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產負債表允許有負數,當期資產發生數可能是負數,也就是資產的減少,比如其他資產都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產凈值就減少了。但是期末資產總額不得為負數,資產=負債%2B所有者權益,如果資產為負數肯定是帳做錯了。應收不可能是負數,應收科目只能貸方沖減借方,多出的部分應該做預收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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