- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-03-11 11:13
你好 做固定資產清理 1.固定資產轉入清理:
借:累計折舊
固定資產減值準備(如計提)
固定資產清理
貸:固定資產原值
2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做)
借:現金/銀行存款等
貸:固定資產清理
應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形)
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法)
應交稅費——應交增值稅(小規模納稅人,含3%減按2%情形)
3.掛責任人的往來 掛其他應收款
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借:累計折舊
固定資產減值準備(如計提)
固定資產清理
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2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做)
借:現金/銀行存款等
貸:固定資產清理
應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形)
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法)
應交稅費——應交增值稅(小規模納稅人,含3%減按2%情形)
3.掛責任人的往來 掛其他應收款
2019-03-11 11:13:59

你好這個累計做借管理費用,貸累計折舊,
2021-07-22 18:46:49

你好;? ? 借 制造費用-折舊費3000、管理費用-折舊費1000 貸累計折舊 4000
2023-03-28 11:23:35

借管理費用折舊費 貸累計折舊
2019-04-10 16:41:50

您好!
借:管理費用/銷售費用/制造費用
貸:累計折舊
2021-03-01 14:49:57
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