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695131001
于2019-03-06 14:28 發(fā)布 ??848次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2019-03-06 14:31
你是建賬的時候弄錯了嗎
695131001 追問
2019-03-06 14:36
是的,當時剛開始建賬,倉庫給的不準確,期初原材料很多,沒有應付賬款,當時應付賬款金額是對的上的,不平衡的金額我就放未分配利潤,現(xiàn)在材料倉庫又領(lǐng)出來,我要是借未分配利潤就會影響今年的賬目了。
馬老師 解答
2019-03-06 14:40
那你就要重新建賬呢 你這個調(diào)整是調(diào)不過來的
2019-03-06 14:43
啊 ,沒有別的辦法了嗎?因為我是做內(nèi)賬的,去年1月份在開始做賬的,當時公司原材料什么的都不是很準確,今年盤點才發(fā)現(xiàn)有問題的。
2019-03-06 14:45
內(nèi)賬的話關(guān)鍵是你這個數(shù)量怎么調(diào)整呢 那你的總金額能對上嗎 材料的
2019-03-06 14:47
數(shù)量能算盤盈嗎?總金額之前是沒個準確數(shù)的,也是以我做的帳為準,老板是不知道數(shù)量跟金額對不對的,是我自己覺得有問題。
2019-03-06 14:50
你是實際庫存比賬上多了??多了多少
2019-03-06 14:54
很多,大概幾十萬數(shù)量吧,其實老板都不知道的,我自己發(fā)現(xiàn)有問題,我才叫人家盤點,一盤點出來,我這邊就崩了。
2019-03-06 14:57
那就去重新建賬把 折磨大的金額 說白了你的這個存貨就是完全賬實不符
2019-03-06 14:59
那我不是得把去年的帳再做一遍?那我得崩潰了。
2019-03-06 15:03
你把你做的聯(lián)系軟件供應商給你導出 然后你重新建賬 把期初數(shù)據(jù)弄合適 然后把你做的在導入 或者你看軟件供應商可以改期初數(shù)據(jù)嗎 說必定人家有辦法直接給你改
2019-03-06 15:06
我都沒想到,哈哈,謝謝老師支招。
2019-03-06 15:11
沒事的 這是很常見的問題。麻煩給老師五星好評 謝謝!
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期初的時候數(shù)量錯了,然后現(xiàn)在做賬,要去沖減用什么科目去沖減啊,沖減了會有問題嗎?
答: 你是建賬的時候弄錯了嗎
你好老師,我是個新手,平時公司購買的數(shù)量很少的如筆類我應該怎么做賬呢?進入哪個科目呢?
答: 你好!是自己用嗎?放到管理費用科目下核算就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我這個數(shù)量單價都輸入了,保存的時候會顯示這個問題,有什么簡便方法知道是哪個科目出了問題嗎?
答: 你好, 建議你分開錄入憑證
采用數(shù)量金額式賬頁的科目有哪些
討論
老師,我用金蝶做庫存商品的賬,增加二級科目的時候忘記點數(shù)量金額式,數(shù)量金額明細賬沒有數(shù)據(jù)只是增了一個二級科目,只有總金額,沒有數(shù)量,單價。這樣可以嘛
在做賬套過程中,收入科目貸方數(shù)量大于庫存科目期末數(shù)量余額影響結(jié)轉(zhuǎn)這種問題是前邊哪一個步驟出錯了呢
銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)收入科目數(shù)量貸方大于庫存科目數(shù)量
收入科目貸方數(shù)量大于庫存科目期末數(shù)量余額怎么改
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
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695131001 追問
2019-03-06 14:36
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