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靜水微瀾
于2019-02-24 20:57 發(fā)布 ??1337次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-02-24 20:58
內(nèi)賬可以不用做稅的,價稅合計做賬就可以,需要交稅可以記管理費用
靜水微瀾 追問
2019-02-24 21:00
內(nèi)賬,假如月末我的進(jìn)項余額是100銷項余額是50,那我該怎樣處理,分錄怎么做
2019-02-24 21:11
若進(jìn)材料價稅合計做賬了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做
答疑郭老師 解答
2019-02-24 21:26
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 交稅合計做,按價稅合計入庫的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-02-24 21:34
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,沒明白這個分錄!!!這里的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交在貸方嗎?
2019-02-24 21:52
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交50 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 100 不好意思,剛才的分錄寫錯了
2019-02-24 22:08
那這樣下月初是不是得把應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交50在做處理呢?
2019-02-24 22:11
不用,你下月進(jìn)項大于銷項還是這么做,如果銷項-進(jìn)項-這月的五十的留抵是正數(shù)先把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這次轉(zhuǎn)出未交是在貸放,然后做一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-24 23:03
老師,我是內(nèi)賬核算的增值稅,也這樣做嗎
2019-02-25 08:19
你要單獨算稅可以這么做
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答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-02-24 21:00
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2019-02-24 21:26
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