
公司剛成立,進(jìn)項(xiàng)比較多,當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于當(dāng)月銷項(xiàng),差額部分怎么做分錄?下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上月還有留抵的進(jìn)項(xiàng)分錄又怎么做?
答: 您好,不會(huì)做分錄,形成留抵稅額,下月會(huì)繼續(xù)抵扣
當(dāng)月 有銷項(xiàng)稅 也待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅, 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還會(huì)有留抵稅額 這個(gè)需要怎么做分錄?
答: 你好? 做? 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要做什么分錄,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話又要怎么做分錄
答: 您好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做分錄。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

