老師您好財務咨詢費用交印嗎? 問
您好,這個服務類的不用交的 答
老師 請教下就是工資表里面做了交通補助,那個發(fā)票 問
你好,這個你可以不用發(fā)票,直接增加工資申報就好了。 答
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人做電商平臺銷售食品, 問
你好,這個你計入營業(yè)外支出。 答
老師您好,請問實物入資,評估資產(chǎn)溢價部分計入資本 問
你好,可以啊,可以當借款。 答
養(yǎng)殖紅蟲的農(nóng)業(yè)公司籌建期請的推土機進行田地施 問
你好,這個你可以計入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 答

老師,上個月開了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報,但這個月又沖紅了,銷項要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?
答: 你好,紅沖做銷項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 附加稅按實際需要交納的增值稅計算就是了
我一般納稅人公司上月開出專票,已抵扣進項并報稅,這月需要沖紅,但未原額度開出,又開了其他品種的專票,請問上月已抵扣的進項需要處理嗎?如果不處理這月銷項稅額差額部分怎么抵扣進項,
答: 你好 ; 你紅沖不是 去紅沖原來的? 藍字發(fā)票嗎? 怎么會信息有差役了? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一月份開了發(fā)票,但是要沖紅,但是2月份又沒有開發(fā)票,而且沖紅了又暫時不得開發(fā)票,這種咋個處理呢,沖紅的上個月已經(jīng)繳納了的稅款怎么處理呢
答: 你好!建議你等到有銷項的時候再沖紅。
收到的增值稅專用發(fā)票9月份已經(jīng)抵扣,12月申請紅字發(fā)票了,但是銷售方說這個月開不了紅字發(fā)票,下個月開,也就是跨年了,業(yè)務怎么處理,增值稅報表怎么處理
對方公司開給水電費增值稅專票,已經(jīng)認證,但對方稅率開錯了,下個月紅沖了,這張發(fā)票申報增值稅時抵扣嗎? 這個月抵扣的話,那下個月分錄怎么做呢
老師,就是我們是剛成立的公司,這個月要申報上個月的增值稅,上個月有專票,并且我已經(jīng)認證抵扣了,但是上個月沒有業(yè)務收入,還買了稅控盤開了票的,請問這個我怎么申報呢?

