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Hi. show!
于2019-01-08 18:41 發布 ??628次瀏覽
楊穎老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師,初級會計師
2019-01-08 20:19
借:補助收入-營改補助 貸:其他應付款-預撥下年經費
Hi. show! 追問
2019-01-08 20:26
我先沖了,借存款負數,貸補助收入負數,再借存款貸其他應付,,要不要得
楊穎老師 解答
2019-01-08 20:30
因為銀行存款已實收,不好做負數,還是調賬,不涉及銀行存款
2019-01-08 20:31
喔喔,好的,謝謝老師!
2019-01-08 20:35
不客氣,祝你工作順利
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收到一筆轉款,分錄寫借銀行存款,貸其他應付款,我不是很理解?
答: 同學你好 這個就是往來款
老師2020年對方單位給了我公司十萬,不需要開票,我做了其他應付款,貸銀行存款,到今年這筆帳,我想申報無票收入,那我怎么平帳,分錄怎么做
答: 借其他應付款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,19年做了一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款,在2020年發現做錯了,怎么更正
答: 具體是什么錯誤呢 可以更正
老師:我司17年申請國高請的是代理公司辦理,當時做賬的分錄是借:其他應付款 貸:銀行存款,要怎么調賬呢?
討論
請教一下代收代付的分錄?A代收B的車款400000付給C廠家購車分錄這么做對嗎?A收到B的車款借:銀行存款 400000貸:其他應付款-代收代付-B 400000代付時借:其它應付款_代收代付-C 400000貸:銀行存款 400000借:其它應付款-代收代付-B 400000貸:其它應付款-代收代付-C 400000
11月份有筆分錄,借:銀行存款46296,貸:補助收入—營改補助46296,需要把這筆收入做成其他應付款-預撥下年經費,19年1月再轉成收入,怎么調賬
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬代替下面商家暫時收營業款,之后要轉給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價,
老板墊付貨款分錄是不是做成借:銀行存款,貸:其他應付款
楊穎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師
★ 4.92 解題: 318 個
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2019-01-08 20:26
楊穎老師 解答
2019-01-08 20:30
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2019-01-08 20:31
楊穎老師 解答
2019-01-08 20:35