老師:你好!我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產(chǎn)清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調(diào)整 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
某某學(xué)院是不抵扣的吧,開了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎?是不是有風(fēng)險呢? 答

年末需要做哪些賬務(wù)處理,哪些結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?
答: 本年累計是盈利的嗎? 需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,提取法定盈余公積,分紅 除了損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到下年
年末結(jié)轉(zhuǎn)如何進行賬務(wù)處理
答: 年的12月份,除了正常的月份賬務(wù)處理,相關(guān)科目需要進行結(jié)轉(zhuǎn),常用結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如下:(一)結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 (二)結(jié)轉(zhuǎn)費用 借:本年利潤 貸:管理費用 借:本年利潤 貸:銷售費用或營業(yè)費用 借:本年利潤 貸:財務(wù)費用 (三)結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤 貸:經(jīng)營稅金及附加 借:本年利潤 貸:所得稅 (四)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出 (五)年終利潤結(jié)轉(zhuǎn) 如果盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 如果虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理中為什么有些步驟沒有財務(wù)處理?比如說第一步,年末將財政撥款收入和對應(yīng)的財政撥款支出結(jié)轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”只有預(yù)算會計處理
答: 各自會計基礎(chǔ)有差異 所以并不是完全同步 借,收入類 貸,支出類,財政撥款結(jié)余
月末賬務(wù)處理 哪個教程里有?主要是科目結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問12月份月底結(jié)轉(zhuǎn)計提和11月份有什么不一樣嗎?比如在12月份賬務(wù)處理中要特別做的?
1.表結(jié)法年結(jié)需要進行什么操作呢?2.比如SAP系統(tǒng)年結(jié)需要進行什么結(jié)轉(zhuǎn)類的賬務(wù)處理?


懂你~ 追問
2019-01-07 12:03
郭老師 解答
2019-01-07 12:04