
公司有一筆賬,提前向各股東分配拆遷補(bǔ)償款,在實(shí)際分配資金時(shí)會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理呢
答: 你好,在收到拆遷補(bǔ)償?shù)臅r(shí)候計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在支付的時(shí)候、借 其他應(yīng)付款——張三,李四 貸銀行存款
老師,麻煩問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在按照要求要對(duì)別的企業(yè)進(jìn)行無(wú)償?shù)墓蓹?quán)劃撥,需要變更股東信息,會(huì)計(jì)上是否要做賬務(wù)處理,怎么做?麻煩老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
答: 你好,股權(quán)變更了是吧 分錄 借實(shí)收資本-老股東 貸實(shí)收資本-新股東
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司現(xiàn)在股東要退股,怎么把錢(qián)付給股東,怎么做賬務(wù)處理,
答: 通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付即可。借;實(shí)收資本 貸;銀行存款。

