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期末考試12月
于2018-12-17 09:16 發布 ??933次瀏覽
小楊老師
職稱: ,中級會計師
2018-12-17 09:26
可以做資產減值損失嗎
小楊老師 解答
2018-12-17 10:11
當時你們不是掛了應收貨款的嗎,收到后,借:銀行存款,貸:應收賬款”
期末考試12月 追問
2018-12-17 10:21
之前是A股東一個人的公司,沒有做賬的,是這個月11號才是3個股東,然后才開始建賬,做賬
2018-12-17 10:23
我直接做了借:其他應收款-A股東 袋:其他應付款
2018-12-17 10:26
嗯嗯,那你怎么體現銀行存款多了錢的呢,應該是,借:銀行存款,貸:其他應付款
2018-12-17 10:31
現在還沒有到賬,我們是電商,要客戶確認收貨之后才到賬,然后還要從電商平臺提現之后才會有銀行存款增加
2018-12-17 10:35
反正是銀行存款增加后才會支付給A股東,但是現在就要把賬給他掛上去,不然怎么體現公司應該付給A股東呢?就是說對于我做賬的太麻煩了,我也想等到到賬直接做分錄的,但是這個新公司大股東非要要求現在做出來
2018-12-17 10:36
先掛著,到時候改回來,哈哈,先滿足股東要求,然后在做正確分錄,
2018-12-17 10:47
嗯嗯,可以的,根據你們的需求做就好了
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公司以前是A股東正在經營中,后來加入2個股東,但是還有部分款沒有收回來是A股東的應收貨款,現在已經是三個股東了,那這個月收回那筆貨款要從三人的賬戶中還給A 股東,這個分錄怎么做呢?
答: 可以做資產減值損失嗎
公司現在認收股東股本50000萬,沖減股東的貨款,這個分錄應該怎么做?
答: 需要有協議,才能沖減貨款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
股東代墊付供應商貨款,怎樣做分錄才能體現公司已經付清供應商貨款,但又欠股東錢。
答: 你好!借應付賬款-供應商 貸其他應付款-股東
店面經營預收款應該放在每個股東個人那里嗎?
討論
企業清算時 可收回的應收賬款轉給股東分錄怎么寫
公司股東50000元股本沖減貨款,有協議,就是實收資本50000沖減應收賬款50000.這個怎么做分錄?
股東墊付辦公費:借:費用貸其他應付款-股東,如果股東個人卡收到貨款:借:其他應付款 貸主營業務收入,稍后結轉成本對嗎?
共三個股東,已知乙,丙,兩個股東投入共112萬,錢分先后打入甲股東銀行卡用作貨款,然甲股東賬上的錢沒記數,事先股東約定三個人各投入200萬,但是沒投那么多。財務不健全,靠甲股東手記賬,經營兩個月后,甲股東記錄營業額為500萬(收入-費用),買貨成本共660萬,另外未收貨款90萬,求賠掙,求甲股東投入數
小楊老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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小楊老師 解答
2018-12-17 10:11
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小楊老師 解答
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