
以前年度把所得稅多計提了,現在怎么調整呀?
答: 金額不大的話,可以沖減當期所得稅費用,
匯算清繳里記錯所得稅了,做了:借:以前年度所得稅調整,貸:應交稅費一所得稅,可在結轉損益時自動結了借:以前年度損益調整(負數) 貸:利潤分配―提取法定盈余公積,請問為什么不是利潤分配――未分配利潤,導致資產負債表里的未分配利潤與利潤表里不相符,該怎么辦?謝
答: 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 符合這個勾稽關系嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳里記錯所得稅了,做了:借:以前年度所得稅調整,貸:應交稅費一所得稅,可在結轉損益時自動結了借:以前年度損益調整(負數) 貸:利潤分配―提取法定盈余公積,為什么不是利潤分配――未分配利潤,導致資產負債表里的未分配利潤與利潤表里不相符,該怎么辦?謝
答: 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 符合這個勾稽關系嗎
老師 計提所得稅時 我自己計算本季度的所得稅時1605.24 申報系統給我多扣除了一個以前年度損益調整的費用 所得稅就成了1198.44 我應該按照那個計提?
老師。我去年12月計提了一筆所得稅, 但是1月份報稅的時候說以前年度損益調整,所以沒有扣, 我想問下, 那我計提的那筆所得稅該如何處理呢?可以一月份直接沖紅嗎?

