老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問
分開 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問
借累計(jì)折舊貸長期待攤費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

老師,我剛接手一家裝飾公司,原來的帳很亂不規(guī)范,而且建帳沒有確切的初始數(shù)椐,咋辦?
答: 如果沒有原始憑證,只有從現(xiàn)在開始權(quán)當(dāng)新賬了。這是沒辦法的事。
老師,我現(xiàn)在在一家工業(yè)企業(yè)工作,剛過來,這是一家剛成立的工廠,之前沒有財(cái)務(wù)人員,帳非常亂,怎么整理呢?他們的基本戶只能查到一年前的,怎么建立期初帳?而且有些沒有原始單據(jù)了怎么辦?
答: 把資產(chǎn)負(fù)債表的每個(gè)科目按照現(xiàn)在實(shí)際的金額填列,比如貨幣資金用當(dāng)前銀行存款余額+當(dāng)前現(xiàn)金填寫,應(yīng)收賬款核對當(dāng)前應(yīng)收未收的款項(xiàng)款項(xiàng),其他科目也是這樣,最后資產(chǎn)和負(fù)債+所有權(quán)者的差額放到利潤分配科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
目前剛?cè)肼氁粋€(gè)小規(guī)模裝飾公司,領(lǐng)導(dǎo)說不需要管之前的亂帳,從1月1號開始接手,目前帳在代理記賬那邊,如果從1號開始接手做內(nèi)賬,之前的亂賬不做真的沒關(guān)系嗎?
答: 您好,沒關(guān)系的,只是處理好現(xiàn)在的賬就行。


藍(lán)冰兒 追問
2018-08-10 15:08
藍(lán)冰兒 追問
2018-08-10 15:09
岳老師 解答
2018-08-10 15:15
藍(lán)冰兒 追問
2018-08-10 15:16
岳老師 解答
2018-08-10 15:18
藍(lán)冰兒 追問
2018-08-10 15:20
岳老師 解答
2018-08-11 11:38