
本月開了張今年3月份的增值稅負數(shù)發(fā)票,并開具了個相應的正確發(fā)票。這如何賬務處理?
答: 你好 負數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 正數(shù)發(fā)票 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
今年6月份將3月份已經(jīng)開具的一張票開具了沖紅,并且6月份開具了一張改過來的正確發(fā)票。稅務局對6月份的紅字發(fā)票和3月份對應的那張票進行了驗舊,進行了裁剪。那么3月份對應的發(fā)票被拿出了了,3月份所做的對應的賬務處理少了張票怎么辦呢?
答: 你好,3月份需要按正常銷售做分錄 6月份按負數(shù)銷售分錄處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1個月收到增值稅專用發(fā)票 并且抵扣了 2月份稅務發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫少電話 2月份就讓供應商重開一張負數(shù)發(fā)票 并開一張正確的 現(xiàn)在這兩張發(fā)票要處理
答: 購貨分錄: 借:原材料 應交稅費-增值稅進項 貸:應付賬款 紅字發(fā)票沖賬分錄: 借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 然后做正確的。


Celia歆歆 追問
2018-07-04 15:12
鄒老師 解答
2018-07-04 15:19
Celia歆歆 追問
2018-07-04 15:20
鄒老師 解答
2018-07-04 15:22