- 送心意
職稱: ,中級會計師,審計師
2018-07-04 17:38
您好!代繳的款項都通過其他應(yīng)收款進行往來,1、如繳社保和公積金:借其他應(yīng)收款-(社保/公積金)(個人部分)1239.47,借應(yīng)付職工薪酬-(社保/公積金科目公司部分)2697.62貸銀行存款。2、計提社保和公積金時,借管理費用-(社保等科目公司承擔)2697.62,貸,應(yīng)付職工薪酬(社保/等科目公司部分)2697.62 ,3、計提工資時,借管理費用-薪酬12786.47,貸應(yīng)付職工薪酬12786.47 ,4、支付工資時,借應(yīng)付職工薪酬12786.47,貸銀行存款11547,貸其他應(yīng)收款1239.47 。留白的數(shù)據(jù)你去填上
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你好
借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶
貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58

借應(yīng)收賬款101.7
貸主營業(yè)務(wù)收入90
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理費用…福利費
貸應(yīng)付職工薪酬
借方應(yīng)付職工薪酬
貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460
貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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