
有個技術轉(zhuǎn)讓合同,技術轉(zhuǎn)讓合同,我知道增值稅是免的,去就是主管部門兒認定,然后就是那個所得稅這塊兒,我看有一條兒,就是不超過500萬是免的,但超過500萬要減半征收,但是現(xiàn)在吧,是六百萬,有100萬是有個第三方中介機構(gòu),他說扣,給我們開個技術咨詢費,你說這100萬我能扣除之后,我這不600減100也是500嗎?我是不用交企業(yè)所得稅,是這么個概念嗎?就是這個100萬是否可以扣除
答: 同學你好 這個有發(fā)票就可以扣除
老師您好,新辦小規(guī)模企業(yè),本月有一筆10萬的服務咨詢費的收入,沒有成本,請問,這筆款,我在6月申報的時候,增值稅是是多少?企業(yè)所得稅按%多少繳納?
答: 你好,這個是1%的稅率。所得稅5%。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我作為單純的一筆轉(zhuǎn)讓就是這個按照企業(yè)所得稅的辦法,技術轉(zhuǎn)讓500以下的就是免,那么我轉(zhuǎn)讓收入是600,但其中有100他這個可以給我們開技術咨詢費的發(fā)票,我在這所得罪這一塊兒認定就單純這一事向不是這個公司的整體的一年的切碎,就單純的技術轉(zhuǎn)讓,這個所得稅這個100我是按照全部的一個收入600萬去考慮所得稅還是按照500萬500萬,那我就可以不用交稅了嗎。
答: 對了,只要沒超過500萬,那么所得隨時可以享受免稅。


風輕~云淡 追問
2025-02-11 13:50
王琳老師 解答
2025-02-11 13:53